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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-09-25 09:50

您好
應(yīng)該先原材料暫估入賬 然后生成領(lǐng)用原材料 結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品  銷售成本

333882 追問(wèn)

2020-09-25 10:58

老師 暫估原材料入庫(kù)  借:原材料-暫估  貸:應(yīng)付賬款-暫估  暫估結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 借:生產(chǎn)成本-暫估 貸:原材料-暫估   是這樣嘛?

bamboo老師 解答

2020-09-25 11:03

是的 這樣寫(xiě)分錄正確的

333882 追問(wèn)

2020-09-25 11:47

老師如果原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái),分錄怎么做?

bamboo老師 解答

2020-09-25 12:25

把前面暫估的紅沖 然后根據(jù)發(fā)票再寫(xiě)分錄

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您好 應(yīng)該先原材料暫估入賬 然后生成領(lǐng)用原材料 結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品 銷售成本
2020-09-25 09:50:56
借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
2016-01-17 20:47:14
你好 發(fā)票必須要一致的。 特別是商貿(mào)企業(yè) 不能不一致
2020-01-10 11:40:05
進(jìn)銷不一致沒(méi)關(guān)系 關(guān)鍵是是否符合商業(yè)邏輯 如果你單純的至少購(gòu)入后銷售 那么型號(hào)應(yīng)該是一樣的 但是如果你有生產(chǎn)加工的過(guò)程 進(jìn)銷可以不一致
2020-01-10 14:41:01
您好,庫(kù)存商品*稅率和賬面留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額不是一致的,因?yàn)楹竺娴牧舻侄愵~備已經(jīng)銷售的部分的增值稅抵扣了,比如您購(gòu)進(jìn)100件,金額是10000,進(jìn)項(xiàng)稅額是1300,您銷售了500件,單價(jià)是120,就是6000,銷項(xiàng)稅額是780,期末留抵稅額就只有520 了,但是庫(kù)存金額還有5000 的
2019-06-26 12:48:49
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