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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-08-11 13:08

你好!根據(jù)單位的性質(zhì)不同,各單位出納實際工作職責(zé)是有差別的出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。 一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。     二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。     三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。     四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。     1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。     2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。     五、員工工資的發(fā)放。     A現(xiàn)金收付     1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點清金額,并注意票面的真?zhèn)巍?nbsp;若收到假幣予以沒收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。     2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。     3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得"坐支".      4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。    5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。     6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。    B 銀行賬處理     1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。     2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。    3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。     4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。     C報銷審核     1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。 若無,應(yīng)補。     2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。     3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外,其余收據(jù)不得報銷,也不得稅前扣除,鐘書補充)。     4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應(yīng)重填。     5、大、小金額是否相符。 若不相符,應(yīng)更正重填。     6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬,應(yīng)拒絕報銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。     7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無,不予報銷 
佳 2008-11-05

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相關(guān)問題討論
快了,碰到了具體實操問題可以到系統(tǒng)提問
2015-03-25 13:00:10
你好,出納實操練習(xí)暫時沒有。工作中遇到的具體可以到VIP群或者在線系統(tǒng)隨時咨詢。
2014-11-01 08:33:17
那就根據(jù)你實際工作寫好了,諸如借款時間比較長,還有原始憑證是不是有不合規(guī)的,現(xiàn)金的儲存量等等
2014-09-27 13:44:34
你好,做備用金額核算的
2019-03-20 16:30:46
這個實務(wù)中直接取現(xiàn)就可以了,沒有那么麻煩
2017-03-27 19:29:11
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