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333882
于2020-10-12 14:21 發(fā)布 ??2308次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2020-10-12 14:22
你好,差額部分今后需要補付嗎?
333882 追問
2020-10-12 14:46
需要老師。。。
鄒老師 解答
2020-10-12 14:52
你好,那賬務(wù)處理是借:原材料等科目貸:銀行存款應(yīng)付賬款
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收到發(fā)票比實際付款金額多怎么做
答: 你好,差額部分今后需要補付嗎?
老師,企業(yè)收到發(fā)票多但是少付款,我們是按實際付款金額入的帳,這樣有風(fēng)險嗎?怎么改善呢?
答: 按實際付款入賬。最好是讓對方開紅字差額的發(fā)票。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到發(fā)票比實際支付金額大很多,多開部分可以作為下次付款依據(jù)嗎?
答: 多收到的發(fā)票是要支付貨款的。
老師,收到一張專票,金額比我們實際付款多了200,這200如何處理呢?
討論
老師:收到的專票金額大于實際付款金額怎么處理
收到發(fā)票大于實際付款金額如何處理
?老師,如果收到的發(fā)票金額比實際付款金額大,可以只按實際付款的來做賬嗎,就是把發(fā)票入賬金額填寫成實際付款金額,這樣多的不做營業(yè)外收入,可以這樣嗎
公司收到發(fā)票,但是收到的發(fā)票金額大于實際付款金額,該如何做賬?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624644 個
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鄒老師 解答
2020-10-12 14:52