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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師

2020-10-14 00:44

你好,你這里財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)入其他應(yīng)付款處理的,后面支付減少這個(gè)科目就可以了

騎行的蝸牛 追問

2020-10-14 09:52

老師 可以詳細(xì)說下分錄嗎?我看書上寫的是借:固定資產(chǎn)/在建工程/庫存商品等 貸:其他應(yīng)付款  請問借方可以寫費(fèi)用嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-10-14 10:32

你這是之前確認(rèn)的時(shí)候,你這里處理是正確的。
然后就是后面支付
借,其他應(yīng)付款
貸,銀行不下來
借,事業(yè)支出
貸,資金結(jié)存

騎行的蝸牛 追問

2020-10-14 10:40

老師 之前確認(rèn)時(shí)借方如果寫單位管理費(fèi)用就沒有固定資產(chǎn)  這兩者只能選一個(gè)對嗎?比如付網(wǎng)站建設(shè)費(fèi)用,也不算固定資產(chǎn)

陳詩晗老師 解答

2020-10-14 10:43

如果說不算固定資產(chǎn)的話,你就可以計(jì)入當(dāng)期的一個(gè)費(fèi)用處理,可以是營業(yè)費(fèi)用或者是預(yù)提費(fèi)用都是可以的。

騎行的蝸牛 追問

2020-10-14 10:49

好的 ,那老師如果是需要給供應(yīng)商支付的貨款尾款是否應(yīng)計(jì)入應(yīng)付賬款? 這個(gè)需要按開票或者不開票分類嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-10-14 10:50

你這個(gè)開票里正常開區(qū)就可以了,這個(gè)月只是說做賬的時(shí)候,你之前計(jì)入了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在減少這個(gè)就可以了。

騎行的蝸牛 追問

2020-10-14 10:58

不是,我的意思是說我們付完第二筆款后還有一筆尾款沒有付,這筆尾款需要做賬計(jì)入應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款呢?

陳詩晗老師 解答

2020-10-14 11:54

這個(gè)是屬于其他應(yīng)付款,這個(gè)是屬于質(zhì)保金

騎行的蝸牛 追問

2020-10-14 14:12

是不是已開票的貨物尾款就記成應(yīng)付款呢?

陳詩晗老師 解答

2020-10-14 15:26

他開票的話,正常是之前銷售什么就開什么,你這里支付的時(shí)候直接按其他應(yīng)付款處理就可以了。

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你好,你這里財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)入其他應(yīng)付款處理的,后面支付減少這個(gè)科目就可以了
2020-10-14 00:44:41
你好,支付投標(biāo)保證金 借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款?
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你好,是供應(yīng)單位的賬務(wù)處理嗎
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