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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-10-15 13:24

你好,所得稅申報表的營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,不包括營業(yè)外收入

李邱英 追問

2020-10-15 13:26

那為什么其他業(yè)務(wù)收入的金額沒有在利潤表中體現(xiàn)啊,利潤表就是體現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收人嗎

鄒老師 解答

2020-10-15 13:27

你好,其他業(yè)務(wù)收入在利潤表的其他業(yè)務(wù)利潤欄次填寫
其他業(yè)務(wù)利潤=其他業(yè)務(wù)收入—其他業(yè)務(wù)成本 

李邱英 追問

2020-10-15 14:03

老師,還有就是我們9月份有補交2018年的稅金,計入在了以前年度損益調(diào)整,那這個以前年度損益調(diào)整的金額在利潤表中的體現(xiàn)是正的還是負的啊 ,是不是正的啊,意思是以前少交稅了,現(xiàn)在補上去了,然后一起計入利潤總額,還是說是負的,扣除那部分的金額  我不明白

鄒老師 解答

2020-10-15 14:04

你好,以前年度損益調(diào)整體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的未分配利潤欄次,不在利潤表體現(xiàn)的 

李邱英 追問

2020-10-15 14:08

那我補繳的增值稅和稅金附加,在什么科目在哪體現(xiàn)

李邱英 追問

2020-10-15 14:12

利潤表我取算審的時候,補繳的那部分稅金的金額,當時沒有取出來,然后我手動填在了利潤表中的那個以前年度損益調(diào)整欄里面了

鄒老師 解答

2020-10-15 14:22

你好,補交增值稅,附加稅的分錄是
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
應(yīng)交稅費——附加稅
貸:銀行存款
在應(yīng)交稅費,貨幣資金欄次體現(xiàn) 

李邱英 追問

2020-10-15 14:24

老師,我補繳的是以前年度的,不是今年的

鄒老師 解答

2020-10-15 14:29

你好,補交稅款就是做上述分錄啊
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅應(yīng)交稅費——附加稅貸:銀行存款
這個與當年還是之前年度稅款無關(guān)

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是的,你的理解是對的
2021-03-26 14:55:20
是的,你的理解是對的
2021-01-16 21:07:49
你好,營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入,營業(yè)收入是這樣計算的
2020-04-14 09:40:58
你好,營業(yè)成本是不包括期間費用的 沒有成本就填寫0 所得稅表的利潤總額是等于利潤表上的利潤總額
2017-10-11 13:16:21
營業(yè)收入只是主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,不包含營業(yè)外收入
2018-11-01 09:43:16
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