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送心意

文靜老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師

2020-10-15 14:10

同學(xué),你好
你的處理正確,社保公積金的單位部分計(jì)入成本費(fèi)用,個(gè)人部分不需要計(jì)提

心誠 追問

2020-10-15 15:11

因?yàn)檫@個(gè)員工欠老板的錢,老板現(xiàn)在不發(fā)他工資,等年底時(shí)再一塊清算,老板墊付的社保還沒報(bào)銷,員工月工資9千(含社保),那我等10月份時(shí)要做分錄1、繳納社保時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-(單位承擔(dān)的部分)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)578.88   其他應(yīng)收款-(個(gè)人承擔(dān)部分)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)399.24  貸:其他應(yīng)付款-老板墊付978.12      2、繳納公積金時(shí):應(yīng)付職工薪酬-(單位承擔(dān)部分)公積金360  其他應(yīng)收款-(個(gè)人承擔(dān)部分)公積金360  貸:銀行存款720     對(duì)嗎?等年底發(fā)完工資時(shí),我再做借:應(yīng)付職工薪酬-工資9000貸:其他應(yīng)收款-(個(gè)人)社保399.24其他應(yīng)收款-公積金(個(gè)人)360貸:銀行存款8420.76,對(duì)嗎?

文靜老師 解答

2020-10-15 15:13

邏輯沒問題,老板墊付時(shí),應(yīng)該有銀行流水,你這個(gè)賬上沒有體現(xiàn)

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一般是 借:制造費(fèi)用 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款-個(gè)人(個(gè)人負(fù)擔(dān)社保部分)貸:應(yīng)付職工薪酬
2015-09-16 12:02:21
您好,您這樣改也是可以的
2020-07-08 17:07:51
圖片錯(cuò)了 重新上傳
2014-12-25 16:12:03
是的,企業(yè)部分的是這樣做分錄的
2020-04-16 14:43:26
您好,分錄處理是正確的。
2020-06-15 12:31:18
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