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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-10-19 09:53

同學(xué)你好
直接
借管理費(fèi)用福利費(fèi)
這樣

粗心的身影 追問

2020-10-19 09:56

借福利費(fèi),貸 呢老師

樸老師 解答

2020-10-19 10:00

借管理費(fèi)用福利費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)

粗心的身影 追問

2020-10-19 10:05

好的。老師,謝謝。還有一個(gè)問題。就是之前財(cái)務(wù)每個(gè)月都是計(jì)提和發(fā)放社保繳納的基本工資,和個(gè)稅的申報(bào)是一致的。還有另外的績(jī)效工資是沒有計(jì)算的,也沒有計(jì)提的,每個(gè)月都是這樣只計(jì)提和發(fā)放基本工資,剩下的1-9月的績(jī)效工資現(xiàn)在要補(bǔ)錄分錄進(jìn)去,要怎么處理

樸老師 解答

2020-10-19 10:14

就是補(bǔ)做工資的分錄哦
借費(fèi)用
貸應(yīng)付職工薪酬
這樣

粗心的身影 追問

2020-10-19 10:45

借管理費(fèi)用福利費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
老師,第一個(gè)問題這樣做分錄后,是不是還要做一筆啥。。不然應(yīng)付職工薪酬這個(gè)欄目,資產(chǎn)負(fù)債表就有余額了

粗心的身影 追問

2020-10-19 10:47

我們之前正常都是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,然后借應(yīng)付職工薪酬,貸庫(kù)存現(xiàn)金。原先的財(cái)務(wù)把那1萬多的個(gè)人應(yīng)繳部分做成了現(xiàn)金發(fā)放。但是那筆實(shí)際的業(yè)務(wù)是對(duì)公扣款的。。這個(gè)要怎么處理

樸老師 解答

2020-10-19 10:59

同學(xué)你好
現(xiàn)金發(fā)的怎么對(duì)公付款

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相關(guān)問題討論
您好,是的,這樣處理是正確的。
2021-11-11 18:28:54
還有銷售費(fèi)用的福利費(fèi)
2022-04-13 22:05:27
先計(jì)提: 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 再支付 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款等
2019-02-14 16:26:25
你好,是這樣處理 借;管理費(fèi)用—福利費(fèi) , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) , 貸;銀行存款等科目
2019-07-25 10:35:22
您好!先做借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后再做,借應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金。
2016-07-15 10:58:45
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