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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2020-10-23 10:56

借待攤費用-房租
貸其他應付款-房租
當月借管理費用-房租
貸待攤費用-房租
交房租的時候
借其他應付款-房租
貸銀行存款。

葉子 追問

2020-10-23 11:00

能不能:借:管理費用-房租    貸:其他應付款-房租

森林老師 解答

2020-10-23 11:01

同學,您好,這個可以的。

葉子 追問

2020-10-23 11:05

老師,我們之前一直是先預付房租,每月再攤銷,這個月的還沒有付,能不能:借:管理費用   貸:預付賬款-物業(yè)公司,后面房租支付后,直接沖預付呢?

森林老師 解答

2020-10-23 11:06

同學,您好,這個也是可以的。

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相關問題討論
你好 計入在建工程 完工轉固定資產。 沒有發(fā)票 你匯算記得把折舊額調增處理
2020-06-15 10:05:22
沒有發(fā)票,這個費用不能稅前扣除
2019-12-17 09:30:48
您好 一般匯算清繳前應該取得上一年的發(fā)票
2019-08-27 21:05:49
您好!這個沒有好辦法。你問下稅局,看你們能不能開收購發(fā)票
2017-12-27 15:13:57
你好,借管理費用,辦公費貸銀行存款,匯算清繳的時候調整就可以的。
2021-11-05 12:19:38
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