
你好老師,我也是物業(yè)公司的,也是問同一問題,公司付水電費時我做分錄是借記:其他應(yīng)收款 貸記:銀行存款 收到水電費開票借記:銀行存款 貸記:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅金 月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做呢?
答: 同學(xué)你好 支付水費時,應(yīng)是 借,其他業(yè)務(wù)成本 貸,銀行存款
老師,物業(yè)公司代收業(yè)主公攤水電費,會計分錄是借:銀行存款、貸其他應(yīng)付款-水電公攤,付自來水公司水費:借應(yīng)付賬款-自來水公司,貸:現(xiàn)金和銀行存款、收到公攤發(fā)票,是不是要沖掉,借:其他應(yīng)付款-水電公攤 貸:應(yīng)付賬款-自來水公司
答: 同學(xué)你好 對的 需要沖掉的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司是物業(yè)公司,代收代付水電費,(1)收取時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——代收水電費 (2)支付時 借:其他應(yīng)收款-代收水電費 貸:銀行存款收到供電局發(fā)票:借其他應(yīng)付款-代收水電費貸其他應(yīng)收款-代收水電費上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認(rèn)水電費差額為收入的分錄怎么做呢?
答: 同學(xué)你好, 差額會計分錄: 借:其他應(yīng)收款-代收水電費 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)

