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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-27 22:11

如果說沒有上報(bào)的話,你就是做第一個(gè)分錄呀,因?yàn)檫@個(gè)是直接減少,去年應(yīng)該交了企業(yè)所得稅。如果說已經(jīng)上報(bào)的話,那么也就是說去年應(yīng)該交了企業(yè)所得稅就不能夠調(diào)整了,那么你是應(yīng)該確認(rèn)為遞延所得稅進(jìn)行處理。

6 追問

2020-10-27 22:34

你沒明白我問題的點(diǎn)

如果沒有上報(bào)的話 是寫成 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 50
貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 50

還是應(yīng)該寫成 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 50
貸:所得稅費(fèi)用50

沒上報(bào)的情況下 這倆分錄用哪個(gè)是正確的

陳詩晗老師 解答

2020-10-28 08:45

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 50
貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 50
是用這個(gè)分錄,你畢竟已經(jīng)是跨年了的。

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同學(xué)你好 不用,直接沖減以前年度損益調(diào)整就行了
2020-12-08 10:52:21
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2016-07-07 14:58:35
你好; 去紅沖了; 把錯(cuò)誤的紅沖了。在做正確的即可?
2023-04-03 16:49:15
你好,學(xué)員,這個(gè)是實(shí)務(wù)還是做題的
2022-03-30 11:37:39
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅
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