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送心意

班助小琪

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-28 17:09

您好,做完賬后,1、首先核對(duì)現(xiàn)金是否和實(shí)際相符,銀行余額和銀行對(duì)賬單余額是否相符  2、核算本月收入額是否和申報(bào)稅務(wù)報(bào)表一致,3、每月的往來應(yīng)付是否和供應(yīng)商對(duì)賬單一致,4、借支是否和員工核對(duì)一致。

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您好,做完賬后,1、首先核對(duì)現(xiàn)金是否和實(shí)際相符,銀行余額和銀行對(duì)賬單余額是否相符 2、核算本月收入額是否和申報(bào)稅務(wù)報(bào)表一致,3、每月的往來應(yīng)付是否和供應(yīng)商對(duì)賬單一致,4、借支是否和員工核對(duì)一致。
2020-10-28 17:09:22
你好,借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金等 抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 科目余額表無余額
2019-09-05 14:46:53
你好,作對(duì)了才會(huì)有這個(gè)余額 的
2016-10-29 11:49:00
您好,可以相等,也有不想等,憑證可以有未開票收入
2021-05-07 22:30:33
你當(dāng)時(shí)分錄是怎么做的
2019-05-13 16:40:25
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