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西
于2020-11-05 08:44 發(fā)布 ??748次瀏覽
黃麗蓉老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-11-05 08:46
你好!你們開發(fā)票是開了13%的發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方付款也是按照票面金額付給你們的,你就可以按照實(shí)際發(fā)票金額入賬既可以,差額部分屬于稅收政策,不用做賬務(wù)處理。
西 追問
2020-11-05 09:08
合同簽訂含稅金額116,開發(fā)票含稅金額也是116 只是稅率不同,實(shí)際付款113產(chǎn)生差額
黃麗蓉老師 解答
2020-11-05 09:15
你好!那這個(gè)差額3就只能計(jì)入銷售折讓了,正常是要沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的,但是稅務(wù)局可能會(huì)不同意,需要跟稅務(wù)局咨詢一下,如果稅務(wù)局不同意你們只能做銷售費(fèi)用了。
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黃麗蓉老師 | 官方答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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西 追問
2020-11-05 09:08
黃麗蓉老師 解答
2020-11-05 09:15