老師,上個(gè)月給公司員工購買了人身保險(xiǎn)9150元,進(jìn)項(xiàng)稅額550元,一共9700元,但是沒拿到發(fā)票,月底做賬時(shí)是借管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)9700,貸銀行存款9700,那這個(gè)月發(fā)票拿來了,該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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于2020-11-05 13:02 發(fā)布 ??579次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-11-05 13:12
借應(yīng)付帳款9700
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)付帳款
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2020-11-05 13:12:50

發(fā)生費(fèi)用 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款
取得賠償 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)收款
2018-03-09 13:56:54

你好,增值稅可以抵扣,按第二個(gè)分錄。
2019-03-27 14:48:32

借;相關(guān)科目 貸;以前年度損益調(diào)整
2016-05-03 07:52:35

不是,這個(gè)實(shí)際交稅的時(shí)候才做加計(jì)抵減,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入
2019-10-18 10:01:12
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