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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-11-05 15:42

你們可以暫時確認(rèn)無票的銷售收入處理。

美美 追問

2020-11-05 15:46

那以后開出發(fā)票以后可以怎么處理呢 老師

美美 追問

2020-11-05 15:47

按照無票銷售收入,我們雙方應(yīng)該怎么做會計處理呢,另外以后開出發(fā)票以后要怎么做稅務(wù)和會計處理呢,煩請老師詳細(xì)說明一下,多謝老師

江老師 解答

2020-11-05 15:47

以后開具發(fā)票,沖銷暫估的無票收入,以及沖銷暫估的無票的成本,再按發(fā)票確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本

美美 追問

2020-11-05 16:11

老師,這樣有點麻煩,我還是想暫估入庫。賣方怎么做會計分錄呢

江老師 解答

2020-11-05 16:13

你是采購方,你只用管你的賬務(wù)處理就可以了。賣方就是做無票的銷售收入處理。開具發(fā)票后,就是沖銷無票的收入,再按發(fā)吉林票做賬務(wù)處理。

美美 追問

2020-11-05 17:20

這樣我不是交了兩次稅嗎,無票收入的時候交一次,開具發(fā)票的時候又交了一次

江老師 解答

2020-11-05 18:34

無票時繳納稅一次,開具發(fā)票當(dāng)月,一正一負(fù)抵銷,如果是金額相同,不用交稅。

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相關(guān)問題討論
你好,錄入完期初您就點試算平衡就可以
2021-01-12 13:13:51
什么原因?qū)е碌某霈F(xiàn)負(fù)數(shù)?
2017-08-25 08:02:16
您好!不是的。往來賬是應(yīng)收應(yīng)付這些。
2017-03-03 13:31:28
是的
2016-07-15 10:06:39
你好,是這樣做分錄 借;銀行存款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
2019-08-31 15:44:46
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