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送心意

東老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-11-05 17:22

是根據(jù)收入成本 利潤總額來填列的,假設(shè)是小型微利企業(yè)的話,應(yīng)納稅所得稅不超過100萬元,按照5%應(yīng)繳納的企業(yè)所得=199721.08*5%=9986.05元

miss袮の笑 追問

2020-11-05 17:24

電子稅務(wù)局上顯示是小微企業(yè)的,那您從這個(gè)報(bào)表上 計(jì)算出來的嗎?那這個(gè)的話目前是應(yīng)該繳納 199721.08*5%=9986.05元這些稅費(fèi)嗎?

東老師 解答

2020-11-05 17:26

對,通過利潤總額暫時(shí)算的數(shù)

miss袮の笑 追問

2020-11-05 17:29

哦,那電子稅務(wù)局上顯示的小微企業(yè)的話,那就是小微企業(yè)的意思了是吧,好像電子稅務(wù)局上是25%的企業(yè)所得稅哦

東老師 解答

2020-11-05 17:45

顯示的企業(yè)所得稅稅率是25%,但是屬于小微企業(yè)可以減免,減免以后就是5%了。

miss袮の笑 追問

2020-11-05 17:46

哦哦,那也就是我要再取得一些成本發(fā)票,發(fā)票費(fèi)用的話,可以抵扣一點(diǎn)企業(yè)所得稅就不用交了或者是少交企業(yè)所得稅了是嗎

東老師 解答

2020-11-05 17:48

對,是的,您需要找一些成本費(fèi)用的發(fā)票,這樣交的更少一些。

miss袮の笑 追問

2020-11-05 17:52

好的謝謝您了

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相關(guān)問題討論
你好看看屬于小微企業(yè)才可以
2022-04-07 10:27:37
可以,這個(gè)是可以,申報(bào)更正下面有可以更正,要是1季度話,要是之前4季度,那需要匯算清繳沒有做才可以,更正,2季度也沒有申報(bào)才可以
2020-04-20 13:52:13
您好!你按季度利潤表對應(yīng)所得稅申報(bào)表填就可以了
2019-12-04 16:56:28
您好 可以撤銷申報(bào) 然后按照正確的填寫再申報(bào)
2019-10-24 12:23:47
您好 請問您問的什么計(jì)量單位
2019-04-18 09:53:06
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