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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-11-09 07:56

您好,不建議這樣做,如果實際已完成固定資產(chǎn)清理,只是沒有開具發(fā)票的話,就是正常確認增值稅,并結(jié)轉(zhuǎn)清理損益。如果沒有清理處置完成的話,收到的款項計入往來款科目,此時不建議沖平固定資產(chǎn)清理科目。

秋的華麗 追問

2020-11-09 09:10

只是沒來得及開票。沒開票怎么確認增值稅

張艷老師 解答

2020-11-09 09:10

沒有開具發(fā)票,就做無票收入入賬確認增值稅就是了。

秋的華麗 追問

2020-11-09 09:11

現(xiàn)在就是想10月清理,結(jié)轉(zhuǎn)損益,11月開票時做確認增值稅。

張艷老師 解答

2020-11-09 09:13

那就按上面第一個思路處理,將收到的款項確認為往來款。

秋的華麗 追問

2020-11-09 09:28

重點想把資產(chǎn)在10月清理

秋的華麗 追問

2020-11-09 09:29

資產(chǎn)是在10月清理,涉及到折舊

張艷老師 解答

2020-11-09 09:29

您要是想在10月份清理的話,就需要做無票收入入賬了,需要確認增值稅了。

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