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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-11-11 16:42

后面還做嗎,不做,借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整,借 以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤,這個金額大嗎,不大可以直接做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)

sunshine 追問

2020-11-11 16:46

金額2千來塊錢

sunshine 追問

2020-11-11 16:48

可以直接做紅字沖銷嗎

maize老師 解答

2020-11-11 16:53

還是掛以前年度損益調(diào)整吧,這個要是幾百可以直接沖下

sunshine 追問

2020-11-11 17:01

為什么放借其他應(yīng)付款

sunshine 追問

2020-11-11 17:01

這筆錢本來后面就不需要付的,之前都是直接放管理費(fèi)用你

maize老師 解答

2020-11-11 17:06

你之前掛啥就沖啥,我不知道你掛啥,

sunshine 追問

2020-11-11 17:14

那后面的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系是怎么樣的

maize老師 解答

2020-11-11 17:20

未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤-提取盈余公積+盈余公積彌補(bǔ)虧損

sunshine 追問

2020-11-11 17:24

以前年度損益調(diào)整是一級科目嗎?

sunshine 追問

2020-11-11 17:26

什么情況是加以前年度損益調(diào)整,什么情況是減去

sunshine 追問

2020-11-11 17:36

什么情況是加以前年度損益調(diào)整,什么情況是減去

maize老師 解答

2020-11-11 17:49

是一級科目,借以前年度損益調(diào)整,貸xx 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,這個是減掉, 對應(yīng)做相反就是加了

maize老師 解答

2020-11-11 17:49

你自己代入一個數(shù)字就可以出來了

sunshine 追問

2020-11-11 19:11

我還是不清楚你說的什么情況下是加上以前年度損益調(diào)整,什么情況下是減去

maize老師 解答

2020-11-11 19:15

借以前年度損益調(diào)整,貸xx 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,這個是減掉,你看分錄,我不是寫嗎

sunshine 追問

2020-11-12 09:09

利潤分配未分配利潤在借方就是減去,未分配利潤在貸方就是加上對嗎?

maize老師 解答

2020-11-12 09:24

是的,是的,是的,是的

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相關(guān)問題討論
您好,因?yàn)橘I了一批,沒法一次性用完,所以先入庫,用的時候,再出庫
2022-04-13 16:21:34
你好 計(jì)入管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)科目
2020-08-05 16:34:54
你好,保險(xiǎn)費(fèi)另算,就放在管理費(fèi)用保險(xiǎn)
2020-06-25 09:39:04
可以的,這個可以的,
2020-06-10 14:38:25
您好 計(jì)入管理費(fèi)用-勞保用品科目就好了
2020-04-01 11:19:50
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