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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-11-12 16:26

您好
請問前面開具藍(lán)字發(fā)票的時候有沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本

追問

2020-11-12 16:50

因為是生產(chǎn)型企業(yè),就按照比例結(jié)轉(zhuǎn)的

bamboo老師 解答

2020-11-12 16:51

那您沖減了收入 對應(yīng)成本也應(yīng)該按比例紅沖啊
申報的時候 按照開票系統(tǒng)發(fā)票匯總表 實際銷售額跟銷項稅額填寫附表一

追問

2020-11-12 16:51

所以應(yīng)該算是結(jié)轉(zhuǎn)了,但是里面除了藍(lán)字開的那一筆,還包含了其他收入的成本

bamboo老師 解答

2020-11-12 16:52

那您把對應(yīng)收入的成本對應(yīng)紅沖

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué),如果你的銷售發(fā)票不能作廢,那你只能按照銷售額繳納增值稅。
2021-11-02 10:43:21
虛開:沒有真實的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)開具發(fā)票,包括介紹虛開,為他人虛開,讓他人給自己虛開等 銷售:就是銷售真的空白的增值稅發(fā)票
2016-03-25 16:33:55
您好!可以的。但是一樣要交稅
2017-12-30 15:34:45
請問是進(jìn)項20,銷項20嗎?你所說的稅具體是什么稅?
2016-01-28 14:34:42
這個看稅局核定不是按銷售額多少
2015-09-29 10:19:44
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