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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-11-13 15:59

你好     用于研發(fā)的 分錄做 : 研發(fā)支出-工資-公積金(單位部分)-社保(單位部分)貸:應(yīng)付職工薪酬-工資-公積金-社保

摩登 追問

2020-11-13 16:05

不是研發(fā)人員的社保公積金,我平時是借;管理費用-公積金/社保(單位)其他應(yīng)收-公積金/社保(個人)貸;銀行存款    這樣做有沒有毛病,樂樂老師

meizi老師 解答

2020-11-13 16:10

 你好    處理的有毛病 。這個處理不對。 應(yīng)該是做 :計提做 :   借;管理費用-公積金/社保(單位)貸應(yīng)付職工薪酬 - 公積金/社保(單位)   繳納的時候做 : 借應(yīng)付職工薪酬 - 公積金/社保(單位) 其他應(yīng)收-公積金/社保(個人)貸;銀行存款 

摩登 追問

2020-11-13 16:18

就是社保公積金本月支付還要計提嗎

meizi老師 解答

2020-11-13 16:23

 你好 是的    當(dāng)月的也得計提單位部分的 社保公積金的  

摩登 追問

2020-11-13 17:39

好的, 個稅要計提嗎,老師

meizi老師 解答

2020-11-13 17:42

 需要的 。  比如 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅      其他應(yīng)收-公積金/社保(個人) 貸銀行存款   

摩登 追問

2020-11-13 17:47

這個是計提的嗎  老師

meizi老師 解答

2020-11-13 17:51

 是的。  我是給你把全部的情況都給你做好了。 你自己理解下  

摩登 追問

2020-11-13 17:51

這個不是支付工資才做的嗎,要不要另外做一筆代扣9月個稅,借;應(yīng)交稅費貸;銀行存款呢      還要另外計提;借;所得稅貸;應(yīng)交個稅這樣嗎

meizi老師 解答

2020-11-13 17:52

你好繳納做繳納分錄 。   計提的個稅是在支付的時候在貸方扣除出來。     

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相關(guān)問題討論
你好,費用化的月末要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用里去的
2019-06-14 09:51:40
您好 如果是費用化支出 需要結(jié)轉(zhuǎn)
2020-06-19 10:22:22
你好,可以計入研發(fā)支出的
2018-10-22 11:23:07
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用的是研發(fā)支出金額
2021-03-26 16:48:24
你好,只要是通過研發(fā)支出核算的,相關(guān)明細(xì)都是可以加計扣除的?
2023-05-20 15:01:15
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