
公司購進(jìn)并銷售4萬噸產(chǎn)品,購進(jìn)入庫借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅;貸:其他應(yīng)付賬款。銷售出庫借:其他應(yīng)收賬款,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅這樣做憑證對(duì)嗎?有沒有錯(cuò)誤呢?
答: 銷售做,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本做借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,
你好,請(qǐng)問老師,公司是做冶煉行業(yè),冶煉銅行業(yè)的,然后因?yàn)楣疽?guī)模也不算小,做賬的要求也比較嚴(yán)格,在2021年的4月份的賬已經(jīng)報(bào)表做出來了,現(xiàn)在的問題是,報(bào)表錯(cuò)了,的原因是,等我細(xì)細(xì)說來,我們有一個(gè)鍋是從供應(yīng)商那里采購來的,然后做賬是借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款,這筆賬是對(duì)的,后面的事情是這樣的,這個(gè)鍋,我們用了一段時(shí)間之后,然后我們打算處理了,就賣給了我們的原供應(yīng)商了,這不是退貨,可是做憑證的人以為是退貨,就做了一筆 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,而正確的應(yīng)該是 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,現(xiàn)在是怎么修改都到5月份了公司是電腦做賬的
答: 同學(xué)你好 按照實(shí)際業(yè)務(wù)來做就行了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個(gè)月應(yīng)付會(huì)計(jì)做了憑證:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 10萬 上月應(yīng)收會(huì)計(jì)做了憑證:借:應(yīng)收賬款10萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 10萬是同一個(gè)供應(yīng)商的,現(xiàn)在就是應(yīng)收應(yīng)付沖賬 ,彼此不付不收了,現(xiàn)在這個(gè)月應(yīng)收會(huì)計(jì)做了一個(gè)憑證:借:應(yīng)收賬款10萬紅字 貸:其他應(yīng)付10萬,那現(xiàn)在應(yīng)付會(huì)計(jì)這邊怎么做憑證呢
答: 借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付


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2020-11-16 10:43
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