老師,咨詢你建筑公司收掛靠企業(yè)的會計處理方法,以前的會計是這樣做的,1,比如收到甲方付工程款100萬,借:銀行存款100萬,貸:預收帳款100萬支, 2,支付掛靠施工方工程 借:預收帳款,貨:銀行存款97萬(扣除所得稅2萬及管理費1萬) 3,開發(fā)票給甲方(含稅價100萬) 并計提稅金及附加 借:其他應收款―稅款5萬,貸:應交稅金(比如說是5萬) 4,,收到施工方在當?shù)赝甓悜{證,金額和計提的相同, 借,應交稅金5萬,貨,其他應收款5 5,計提所得稅及確認管理費收入,
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于2016-09-03 21:45 發(fā)布 ??1090次瀏覽
- 送心意
會計學堂陳老師
職稱: 中級會計
2016-09-04 21:06
陳老師不按發(fā)票做收入,只計提稅金,妥嗎?但我們公司所得稅征收是定額征收,收入的2%,與成本沒半毛錢關系,稅務只要收到稅了,應該不會關注吧。等到明年按查賬征收所得稅了,就會象盯賊一樣盯著你。對嗎
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是啊,掛靠業(yè)務就是這樣處理啊,你們公司又沒有實際收入,純屬甲方與施工方之間的業(yè)務,你們公司屬于代收代付形式,沒有實際的工程收入。只有一點點收取整個掛靠過程下來的 管理費收入而已。由于你的問題,沒寫全,我只能根據(jù)猜測,來解釋你的可能疑慮。
2016-09-03 23:07:50

你好!看看這里的鏈接對你有幫助
http://zhidao.baidu.com/question/1705828876802016980
2016-09-03 21:46:15

這個問題,之前回復你一遍了,在這里屬于重復,我就不再回答了哈,請知悉。
2016-09-04 00:21:45

您好,分錄是不正確的
2021-06-22 13:27:19

你好,貸:應交稅費-XX
2016-08-15 10:10:07
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