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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-11-17 15:34

您好
資產(chǎn)負(fù)債表中 其他應(yīng)付款出現(xiàn)負(fù)數(shù) 代表其他應(yīng)收
多支付了金額 會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)

Victoria???? 追問

2020-11-17 15:46

字面理解是多支付了 但實(shí)務(wù)?什么情況會(huì)這樣呢?可以說個(gè)例子嗎?

Victoria???? 追問

2020-11-17 15:47

最終資產(chǎn)負(fù)債表中 其他應(yīng)付負(fù)數(shù)應(yīng)該充分類到其他應(yīng)收吧?不能直接這樣體現(xiàn)吧

bamboo老師 解答

2020-11-17 16:03

比如支付給法人的 法人有借款 還款多還就直接用其他應(yīng)付款走賬 不用其他應(yīng)收款
資產(chǎn)負(fù)債表中 其他應(yīng)付負(fù)數(shù)應(yīng)該充分類到其他應(yīng)收

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同學(xué)你好 對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)會(huì)有影響
2021-03-27 17:38:30
“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目的期末借方余額合計(jì),減去“壞賬準(zhǔn)備”科目中有關(guān)應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備期末余額后的金額填列。 如“應(yīng)收賬款”科目所屬明細(xì)科目期末有貸方余額,應(yīng)在本表“預(yù)收賬款”項(xiàng)目?jī)?nèi)填列。 “應(yīng)付賬款”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)付賬款”科目所屬各有關(guān)明細(xì)科目的期末貸方余額合計(jì)填列;如“應(yīng)付賬款”科目所屬各明細(xì)科目期末有借方余額,應(yīng)在本表“預(yù)付賬款”項(xiàng)目?jī)?nèi)填列。 實(shí)際工作中,如果你單位沒有設(shè)置“預(yù)收賬款”和“預(yù)付賬款”,可以在資產(chǎn)負(fù)債表中,用負(fù)數(shù)金額表示應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款。
2021-08-27 15:18:45
你好,你要申報(bào)什么?
2021-03-05 13:17:54
這是往來重分類,這樣申報(bào)是正確的
2021-03-05 10:33:01
您好,保持一貫性,前期沒有重分類的,現(xiàn)在也不用重分類。
2020-07-21 10:04:28
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