那賬上我直接做借:固定資產(chǎn),貸:其他應(yīng)付,稅金直接入固定資產(chǎn)嗎? 還是說先1、借:固定資產(chǎn) 100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 17 貸:其他應(yīng)付款 117 2、借:固定資產(chǎn) 17 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 17 ???這兩筆操作呢? 有些人又說:第二部應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 17 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 17 ? 究竟第二部哪一
G_sHu
于2016-09-05 11:52 發(fā)布 ??853次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2016-09-05 11:55
如果是增值稅專用發(fā)票的話,直接做
借:固定資產(chǎn) 100
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 17
貸:其他應(yīng)付款 117
相關(guān)問題討論

如果是增值稅專用發(fā)票的話,直接做
借:固定資產(chǎn) 100
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 17
貸:其他應(yīng)付款 117
2016-09-05 11:55:07

你好,是不可以抵扣,你直接價(jià)稅合計(jì)入賬,不用單獨(dú)做進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出
2021-11-08 12:03:34

你好!單從你的題目描述上看,應(yīng)該是記其他應(yīng)收款科目。
2017-03-28 11:53:08

你好,因?yàn)楫?dāng)時(shí)掛應(yīng)付運(yùn)費(fèi)在這個(gè)科目,所以要沖減
2017-03-28 19:18:06

其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 一樣的
2017-03-28 11:51:28
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息