
老師,我們公司之前帳亂七八糟的,然后我現(xiàn)在想重新建帳,所有的期初數(shù)據(jù)按照9月最后一天填寫,其中有銀行存款 備用金 應(yīng)收應(yīng)付賬款,所有填下來后貸方差了308432.21元,這個(gè)差額怎么辦?
答: 你好 放到未分配利潤里面
老師,我們公司之前帳亂七八糟的,然后我現(xiàn)在想重新建帳,所有的期初數(shù)據(jù)按照9月最后一天填寫,其中有銀行存款 備用金 應(yīng)收應(yīng)付賬款,所有填下來后貸方差了308432.21元,這個(gè)差額怎么辦?
答: 這個(gè)差額可以掛利潤分配未分配利潤下面這個(gè)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我收到一張收據(jù)是張榮的備用金,我怎么做賬?我是借:庫存現(xiàn)金還是銀行存款 貸計(jì)應(yīng)付賬款-張榮
答: 你好,是你們借人家的錢嗎?是以庫存現(xiàn)金還是公戶收到的。

