
老師,我們公司之前帳亂七八糟的,然后我現在想重新建帳,所有的期初數據按照9月最后一天填寫,其中有銀行存款 備用金 應收應付賬款,所有填下來后貸方差了308432.21元,這個差額怎么辦?
答: 你好 放到未分配利潤里面
老師,我們公司之前帳亂七八糟的,然后我現在想重新建帳,所有的期初數據按照9月最后一天填寫,其中有銀行存款 備用金 應收應付賬款,所有填下來后貸方差了308432.21元,這個差額怎么辦?
答: 這個差額可以掛利潤分配未分配利潤下面這個
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我收到一張收據是張榮的備用金,我怎么做賬?我是借:庫存現金還是銀行存款 貸計應付賬款-張榮
答: 你好,是你們借人家的錢嗎?是以庫存現金還是公戶收到的。

