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小情緒
于2020-11-18 15:23 發(fā)布 ??1108次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-11-18 15:24
你好 借其他應(yīng)收款-員工 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸銀行存款。 到時 計提 :借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
小情緒 追問
2020-11-18 15:28
我們工資是直接發(fā)放,沒有計提環(huán)節(jié)怎么辦?
meizi老師 解答
2020-11-18 15:37
你好 需要計提的。 這個員工部分 支出 單位承擔(dān) 需要走應(yīng)付職工薪酬科目過渡的
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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小情緒 追問
2020-11-18 15:28
meizi老師 解答
2020-11-18 15:37