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送心意

趙海龍老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-11-18 16:55

你好,很高興為你解答
你這個(gè)分錄寫(xiě)的有點(diǎn)亂
為什么要在已交稅金

禾苗 追問(wèn)

2020-11-18 16:57

老師,本身這個(gè)公司是小規(guī)模納稅人

禾苗 追問(wèn)

2020-11-18 17:01

然后一開(kāi)始做賬,就把稅額當(dāng)一般納稅人做了,所以用了,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金   這個(gè)科目

禾苗 追問(wèn)

2020-11-18 17:03

正確來(lái)說(shuō),在2018年填寫(xiě)期初數(shù)據(jù),二級(jí)科目:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   應(yīng)該是等于2017年4季增值稅吧?

禾苗 追問(wèn)

2020-11-18 17:10

2018年期初數(shù)據(jù)   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 820       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金  79673.45     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 95131.27

禾苗 追問(wèn)

2020-11-18 17:12

則應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  就是 -820-79673.45+95131.27=14637.82   這個(gè)數(shù)就不等于2017年4季的增值稅12935.09

趙海龍老師 解答

2020-11-18 18:08

首先不能用已交稅金。
即使是一般納稅人也應(yīng)該通過(guò)未交增值稅進(jìn)行核算。其次你說(shuō)的。等于第四季度的數(shù)據(jù)是對(duì)的。

禾苗 追問(wèn)

2020-11-18 23:32

嗯 ,已交稅金的科目是在2018年就用了。等于第四季度的數(shù)據(jù),那么應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅不等于2017年第4季的增值稅。所以2020年10月賬上,我想調(diào)整一下,所以做了分錄   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額    貸:庫(kù)存現(xiàn)金     這樣子,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值   就平了。沒(méi)有了數(shù)了   就是這樣子做分錄可以不?

禾苗 追問(wèn)

2020-11-18 23:34

2020.1月調(diào)整科目   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額     貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(2020)      新增的一個(gè)科目

禾苗 追問(wèn)

2020-11-18 23:35

2020.10月調(diào)整    借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額    貸:庫(kù)存現(xiàn)金

禾苗 追問(wèn)

2020-11-18 23:36

則在2020.10月,原來(lái)的科目  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   這個(gè)科目就平了,沒(méi)有余額了。這樣子是不是就正確了呢?

趙海龍老師 解答

2020-11-19 13:38

你做的這些有些亂,直接原分錄紅沖,做一筆正確的就可以了

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