老師請(qǐng)教一個(gè)問題,工業(yè)企業(yè)計(jì)提房租時(shí),借:制造費(fèi)用 -廠房租金100000 貸:其他應(yīng)付款 100000 收到增值稅專用發(fā)票時(shí),金額是90090元,稅額是9910元,支付銀行存款100000元,不跨年, 我前期計(jì)提時(shí)的分錄是: 借:制造費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 收到錢時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 現(xiàn)在收到的是增值稅專用發(fā)票,要價(jià)稅分離,按您的思路 借:制造費(fèi)用90090 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅9910 那么,貸方應(yīng)該是什么科目?
迷路的胡蘿卜
于2016-09-06 16:51 發(fā)布 ??909次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
2016-09-06 17:07
你好!按道理貸方應(yīng)該是制造費(fèi)用,因?yàn)槟闱捌趯⒍惤疝D(zhuǎn)到制造費(fèi)用里了
。但是為了不影響,月末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證做在借方的負(fù)數(shù)就可以,
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你好!增加進(jìn)項(xiàng)稅減少制造費(fèi)用,
2016-09-06 16:52:40

您好!是認(rèn)證了做轉(zhuǎn)出。
2019-04-19 14:11:29

你好!按道理貸方應(yīng)該是制造費(fèi)用,因?yàn)槟闱捌趯⒍惤疝D(zhuǎn)到制造費(fèi)用里了
。但是為了不影響,月末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證做在借方的負(fù)數(shù)就可以,
2016-09-06 17:07:31

您好,收到增值稅專用發(fā)票時(shí),借;管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸;其他應(yīng)付款/中國(guó)石油 -XX卡,其他應(yīng)收款/XX人 。
2018-03-10 20:26:42

個(gè)人第一次是借的油卡還是錢。
2018-03-05 18:07:04
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