老師,我本月增值稅有銷項,進項,由于上期有留抵進項,所以進銷項相抵后進項略大于銷項,不交納增值稅,請問要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的憑證嗎?
小路
于2016-09-08 12:50 發(fā)布 ??864次瀏覽
- 送心意
李老師
職稱: 注冊稅務師,中級會計師
2016-09-08 12:56
就是說結(jié)轉(zhuǎn)憑證要銷項大于進該,需交納增值稅時才做
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不需要的
2016-09-08 12:52:08

你好,是的。比如銷項稅額大于進項稅額的時候
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應交稅費—未交增值稅
2022-03-28 20:26:09

您好
如果進項大于銷項
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 97740.25
應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 185802.41-97740.25=88062.16
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 185802.41
借:應交稅費——未交增值稅 88062.16
貸:應交稅費——應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 88062.16
2019-09-17 15:33:28

您好
如果銷項大于進項
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
借: 應交稅費——應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
2019-10-15 16:24:05

你好,根據(jù)銷項稅額與進項稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn)
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
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李老師 解答
2016-09-08 12:52
李老師 解答
2016-09-08 12:59