
請問用增值稅普通發(fā)票五聯(lián)的開給內(nèi)銷企業(yè),是直接在開票軟件開具時把稅率改成13點的就可以是嗎?由于之前一直是用增值稅普通發(fā)票五聯(lián)開具出口發(fā)票的,申報表自動讀取的金額是體現(xiàn)在申報表免抵出口銷售額那一行,現(xiàn)在要開給內(nèi)銷的企業(yè),所以下個月申報表自動讀取的金額會不會還是會在免抵退那一行呢?還是我們開票的時候有哪里可以選擇的嗎?
答: 是的,這個內(nèi)銷是讀取到附表1 這個13% 貨物,其他發(fā)票下面,? 你選擇啥?你商品編碼填寫,之后回來開發(fā)票選擇稅率13% 就可以
出口發(fā)票就是普通的增值稅普通發(fā)票嗎
答: 您好 出口發(fā)票就是增值稅普通發(fā)票
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本身應(yīng)該免稅的開成了13%的發(fā)票,那是不是要交這個稅呀?增值稅普通發(fā)票,出口退稅的增值稅普通 發(fā)票,是一般納稅人
答: 你好!是的。是要先交上的了


阿澈 追問
2020-11-25 10:28