
老師 年末本年利潤貸方有37萬,我過賬后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,借,本年利潤370000 貸 利潤分配—未分配利潤37000 計(jì)提盈余公積 借 利潤分配—未分錄利潤——37000 貸 利潤分配————提取法定盈余公積37000 這樣處理對嗎
答: 你好, 借,本年利潤370000 貸 利潤分配—未分配利潤37000 ——對的 計(jì)提盈余公積——借:利潤 分配——計(jì)提法定盈余公積 37000 貸:盈余公積 37000 借:利潤分配—未分配利潤 37000 貸: 利潤分配————提取法定盈余公積37000
老師好,年終將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 同時提取盈余公積 提取時,借:利潤分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時,借 利潤分配 -未分配利潤 貸:利潤分配-提取法定盈余公積。老師,這樣的步驟對不對
答: 你好,對的,是的,彌補(bǔ)虧損完還有盈利的,是這么做的。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
想咨詢下,年終提取盈余公積的分錄,本月做完本年利潤在提取盈余公積吧?公司年末提取盈余公積的賬務(wù)處理是,借:利潤分配—未分配利潤貸:利潤分配—提取的盈余公積同時,借:利潤分配—法定盈余公積貸:盈余公積—法定盈余公積是這樣2個分錄吧?
答: 同學(xué)你好 對的 是這樣做的


孫軍輝 追問
2016-09-08 21:29
王雁鳴老師 解答
2016-09-08 21:22
王雁鳴老師 解答
2016-09-08 21:27
王雁鳴老師 解答
2016-09-08 21:32