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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-11-26 12:10

那老師的意思是,先稅前處理進成本,匯算清繳調(diào)增嗎

韓振華 追問

2020-11-26 12:11

那匯算清繳時候在那塊調(diào)增呢

韓振華 追問

2020-11-26 13:19

那就等于是說,我全年有對少無票的最后都要變成收入了

江老師 解答

2020-11-26 12:06

只能按采購的清單進行賬務處理,無法在企業(yè)所得稅稅前列支費用

江老師 解答

2020-11-26 12:10

是的,只能這樣的處理。要不就是到超市購買,取得發(fā)票。

江老師 解答

2020-11-26 12:15

就是無票的費用調(diào)增處理。在A105000表,“(十四)與取得收入無關的支出”中調(diào)增應納稅所得額。

江老師 解答

2020-11-26 14:20

那就是說與收入無關的支出,調(diào)增了應納稅所得額,補交企業(yè)所得稅。

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相關問題討論
你好,做無票支出的分錄,匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理?
2022-07-13 13:38:36
同學你好 是什么企業(yè)會計準則
2020-11-25 08:09:14
你好 勞務合同必須要有勞務發(fā)票 沒有發(fā)票的 可以正常做賬 但是需要納稅調(diào)增?
2021-04-19 10:44:17
你好; 是的。 你支付了肯定要有發(fā)票的;而且還得考慮代扣代繳個稅的; 所以你要考慮支付給誰 ;對應誰開票給你們的 (還得考慮合同怎么簽訂的 )
2022-03-22 09:53:19
您好,這個支付的時候需要你們領導親自同意的,要做這個手續(xù)才能入賬的
2022-01-29 18:18:05
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