您好,老師,幾個(gè)月前員工小李借了1萬,這個(gè)作為其他應(yīng)收款處理了。之后他每次報(bào)銷都是重新付款給他,另有一筆500是他轉(zhuǎn)入我們公司支付寶賬戶中,這個(gè)500作為其他應(yīng)付款處理了。相當(dāng)于實(shí)際他欠公司9500,現(xiàn)在他有一個(gè)2000元的報(bào)銷單,需要抵借款,賬務(wù)處理時(shí)是9500-2000,還是10000減2000,具體分錄怎么做,期待老師您的回復(fù),謝謝
洪艷
于2020-11-26 16:03 發(fā)布 ??724次瀏覽
- 送心意
森林老師
職稱: 中級會計(jì)師
2020-11-26 16:06
借其他應(yīng)收款—李10000 貸銀行存款或是現(xiàn)金10000
借銀行存款—支付寶500 貸其他應(yīng)付款—李500
借管理費(fèi)用2000 貸其他應(yīng)收款—李2000
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2020-11-26 16:06:13

其他應(yīng)付款是一項(xiàng)負(fù)債
借方也可以核算其他應(yīng)收款的
2020-05-04 21:35:49

同學(xué),你好
借款分錄
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
2023-12-12 12:23:51

你好
如果是先繳納,后從工資中扣除,計(jì)入其他應(yīng)收款核算
如果是先從工資中扣除,后繳納,計(jì)入其他應(yīng)付款核算
2022-04-15 20:31:46

你好,因?yàn)槭且院笠私o別人的,所以用應(yīng)付
2022-04-01 00:37:44
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