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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-11-27 10:08

最簡單的處理: 先沖銷原來的分錄,再做正確的分錄。

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您好,今年紅沖一筆,借:以前年度損益調整,負數,貸:相關科目,負數。同時,借;利潤分配-未分配利潤,負數,貸;以前年度損益調整,負數。
2018-07-24 15:31:26
你好 借;相關科目 貸;以前年度損益調整——管理費用
2018-06-15 12:01:23
您好,你問的是這個 管理費用-其他 科目需不需要納稅調增?
2020-04-24 14:41:25
同學你好!老師個人理解,授予日的公允價值不應該調整,并不是說董事會說定價多少公允價值就是多少。不知道答案有么有調整?
2019-11-10 13:46:36
你好! 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款 (金額用負數表示)
2019-07-22 16:40:53
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