
老師,上個月的時候由于庫存不夠,就暫估入庫,分錄:借:庫存商品 (應該是含稅的金額嗎),貸:應付,由于利潤太大,費用少,在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候就把暫估入庫的庫存給結(jié)轉(zhuǎn)了,這個月發(fā)票到了,是不是應該把上月的暫估沖紅,庫存不能再結(jié)轉(zhuǎn)了吧?希望老師給我解釋一下并且能給我做一個正確的分錄。謝謝
答: 暫估入庫的是不含稅金額,發(fā)票到了借:庫存商品(負) 貸:應付帳款(負) 收到發(fā)票借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應付帳款
您好 以前多記了庫存商品5萬 ,分錄想更正補一個分錄借應付賬款5萬 貸 庫存商品5萬借庫存商品5萬 貸利潤分配未分配利潤5萬這個可以中間的庫存商品省去直接借應付賬款5萬 貸利潤分配未分配利潤嗎
答: 可以的,可以這么做的。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我?guī)齑娴纳唐纷隽私鑾齑嫔唐罚J利潤分配-未分配利潤,我的利潤表怎么還是負數(shù)
答: 利潤表還有其他項目呢。

