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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-11-30 14:00

你好,暫估入庫的分錄是
借:庫存商品或原材料 ,   貸:應(yīng)付賬款-暫估
結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是
借:主營業(yè)務(wù)成本  , 貸:庫存商品

? 追問

2020-11-30 14:02

老師,直接借:主營業(yè)務(wù)成本  ,貸:應(yīng)付賬款-暫估   行嗎

鄒老師 解答

2020-11-30 14:02

你好,一般不會這樣直接暫估成本的 

? 追問

2020-11-30 14:04

好的,老師,那下個月收到發(fā)票就把之前暫估的成本沖紅是嗎

鄒老師 解答

2020-11-30 14:06

你好,是的,是這樣處理的

? 追問

2020-11-30 14:42

老師,暫估成本也是可以期末的時候結(jié)轉(zhuǎn)損益吧

鄒老師 解答

2020-11-30 14:43

你好,是的,是這樣的 

? 追問

2020-11-30 14:45

老師,我明明結(jié)轉(zhuǎn)了1283000.00元的主營業(yè)務(wù)成本,為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候顯示的是主營業(yè)務(wù)成本是893000.00元,老師,我發(fā)了圖片,你幫我看一下問題在哪

鄒老師 解答

2020-11-30 14:47

你好,那就需要去檢查是不是軟件出錯了 

? 追問

2020-11-30 14:52

軟件出現(xiàn)什么情況下的錯誤會導(dǎo)致這樣情況發(fā)生

鄒老師 解答

2020-11-30 14:52

你好,這個就需要咨詢軟件開發(fā)單位客服人員才知道是什么原因?qū)е碌?nbsp;

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