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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-11-30 21:27

您好
請問收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的

淑淑淑淑女范???? 追問

2020-11-30 21:40

借:原材料
     應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額
    待:應(yīng)付賬款

bamboo老師 解答

2020-11-30 21:45

借:原材料
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

淑淑淑淑女范???? 追問

2020-11-30 21:48

這里為什么原材料會 感覺是虛增了呢

bamboo老師 解答

2020-11-30 21:48

進(jìn)項稅額不可以抵扣 計入材料成本啊

上傳圖片 ?
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要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,最后的貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
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