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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-12-01 17:09

借:應(yīng)收賬款 100000
貸:應(yīng)收票據(jù)100000

坐看云起時 追問

2020-12-02 08:28

全部賬務(wù)啊,老師

宇飛老師 解答

2020-12-02 08:51

是兩個題目?你沒表明清楚。
前面那個要計算利息,貼現(xiàn)利息=(100000+100000*6%*90/360)*6%*20/360=338.33
借銀行存款99661.67
   財務(wù)費(fèi)用338.33
貸:應(yīng)收票據(jù) 338.33

坐看云起時 追問

2020-12-02 11:27

能從取得票據(jù)、貼現(xiàn)、出票方未支付幾個環(huán)節(jié)寫下分錄嗎?

宇飛老師 解答

2020-12-02 11:29

取得
借:應(yīng)收票據(jù)
貸:主營業(yè)務(wù)收入
   增值稅
貼現(xiàn)就是我上面那個分錄
借銀行存款99661.67
   財務(wù)費(fèi)用338.33
貸:應(yīng)收票據(jù) 100000
如果未支付
借:應(yīng)收賬款100000
貸應(yīng)收票據(jù)100000

坐看云起時 追問

2020-12-02 11:39

非常懷疑你的水平,特別是未支付時

宇飛老師 解答

2020-12-02 11:41

如果到期的應(yīng)收票據(jù)因付款人無力支付票款而無法按期收回,則當(dāng)收到銀行退回的商業(yè)承兌匯票、委托收款憑證、未付票據(jù)通知書或拒絕付款證明等時,按應(yīng)收票
據(jù)的賬面余額,借記應(yīng)收賬款科目,貸記應(yīng)收票據(jù)科目.到期未收到款項時,將到期票據(jù)的票面金額轉(zhuǎn)入應(yīng)收帳款科目
借:應(yīng)收帳款
貸:應(yīng)收票據(jù)

宇飛老師 解答

2020-12-02 11:41

這個未支付有問題嗎,就是應(yīng)收票據(jù)變成應(yīng)收賬款,這個是常識。

坐看云起時 追問

2020-12-02 11:42

貼現(xiàn)計算的也不對,帶息票據(jù)持有了幾十天,好歹也有利息收入的吧

宇飛老師 解答

2020-12-02 11:46

這個是帶利息票據(jù),這個沒注意,利息收入要計算。我上面那個算出來的是貼現(xiàn)的利息,這邊單獨(dú)再確認(rèn)下利息收入
=100000*6%*40/360=666.67

宇飛老師 解答

2020-12-02 11:47

利息收入
=100000*6%*70/360=1166.67,是算的70天利息。

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