老師,請教一個問題 我公司購買了一批零星材料,用于每個工程。我直接計入:借:工程施工——直接費用 貸:庫存現(xiàn)金 那我這個直接費用,期末要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢? 分錄怎么做呢?以下我做的分錄是,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工——直接費用 這樣對嗎?
啥啥都好
于2020-12-02 11:16 發(fā)布 ??1826次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-12-02 11:23
你好 借工程施工 -合同成本-材料費 貸庫存現(xiàn)金 取得收入:借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn):借主營業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工 -合同成本-材料費 是的
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好,如果你們是服務(wù)行業(yè)的可以的。
2021-12-15 11:31:08

借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存現(xiàn)金
2018-11-18 12:11:37

學(xué)員,您好。
商貿(mào)企業(yè)一般是先購買商品,再銷售結(jié)轉(zhuǎn)。
借:主營業(yè)務(wù)成本;
貸:庫存商品
借:庫存商品
貸:庫存現(xiàn)金
2021-10-19 18:08:48

那就需要沖掉之前,實際之前沒有支付吧,那就需要做借庫存現(xiàn)金 借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù),之后先掛往來借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款,報銷的時候做借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金這樣
2019-07-20 10:35:31

你好可以這樣處理的。
2018-11-09 20:55:10
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啥啥都好 追問
2020-12-02 11:26
meizi老師 解答
2020-12-02 11:28
啥啥都好 追問
2020-12-02 11:32