老師,我在聽課時(shí)聽授課老師說要把采購入庫單附在記賬憑證后做為附件,但是我在做帳時(shí): 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款, 這一步我只是把發(fā)票附在了記賬憑證后,材料入庫單我是單獨(dú)裝訂的, 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 這一筆分錄,我也只是附了一個(gè)本月所有出庫的明細(xì)表,材料出庫單我是跟材料入庫單一起單獨(dú)裝訂的,我這種做法對嗎?
下一個(gè)十年
于2020-12-02 21:40 發(fā)布 ??963次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2020-12-02 21:47
這個(gè)材料入庫單是貼這個(gè)下面借:原材料,
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款, 這個(gè)材料領(lǐng)用單貼借:生產(chǎn)成本
貸:原材料
相關(guān)問題討論

您好, 做賬是這么做賬的
2022-02-17 12:18:50

你好,是的,是這樣的。
2019-12-08 17:46:51

上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25

這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 218911.60這筆分錄轉(zhuǎn)出來是實(shí)際要繳納的金額,你是要交11089.47,轉(zhuǎn)出就是這個(gè)金額而不是218911.6
2016-10-26 15:09:45
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