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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-12-03 09:04

你好,實際抵減時做賬務處理
借應交稅費-未交增值稅
貸其他收益或營業(yè)外收入
銀行存款

用戶2841865402697 追問

2020-12-03 09:07

可以沖減管理費用嗎

佟老師 解答

2020-12-03 09:09

不可以沖管理費用

用戶2841865402697 追問

2020-12-03 09:11

為什么呢,那些進項都是因為發(fā)生了費用支出才產(chǎn)生的

佟老師 解答

2020-12-03 10:59

這個是給以的稅收補貼,跟您費用沒關系。而且二個性質(zhì)結(jié)果都一樣

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相關問題討論
你好同學,會計處理如下: 借:材料采購 2000 應交稅費——應交增值稅(進項)2600 貸:應付賬款 4600
2022-12-07 19:54:34
借原材料6萬,應交稅費應交增值稅進項稅額7800,貸,應付賬款
2022-05-07 11:22:31
學員你好,用作生產(chǎn)線的固定資產(chǎn)建造可以抵扣,所以不用轉(zhuǎn)出
2022-04-10 06:44:24
你好 借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2021-12-29 09:17:53
你好,賬務處理是 借:原材料?3500*8?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)3640,??貸:應付賬款?3500*8%2B3640
2021-11-30 19:20:40
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