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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-12-04 14:56

你好   是的。   你可以次月15號之前申報期內(nèi)認證抵扣都可以。 反正就是報稅前先認證 在報稅抵減   

Cindy 追問

2020-12-04 14:59

能具體說一下時間嗎?比如11月份的進項發(fā)票要在11月份進行認證還是12月15號前進行認證就可以在11月份所屬期進行申報抵扣?
 因為之前聽說是只有在當月認證才能在下月申報抵扣。

meizi老師 解答

2020-12-04 15:05

你好    勾選認證了現(xiàn)在都是 。  比如12月申報11月的增值稅。 那么你 在12.15號之前   就得報稅對不對。 那么你需要在15號之前報稅前假如你是12.8號報稅 那你12.8號就提前把進項稅勾選了。    

Cindy 追問

2020-12-04 15:12

比如12月8號進行勾選認證,全部算在所屬期11月申報抵扣嗎

meizi老師 解答

2020-12-04 15:16

 你好    是的。本來你就是12月勾選你11月需要抵扣的進項稅哦   

Cindy 追問

2020-12-04 15:18

另外增值稅認證是在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進行勾選認證嗎?

meizi老師 解答

2020-12-04 15:24

你好 嗯是的。 就是你們當?shù)氐墓催x平臺去操作  

Cindy 追問

2020-12-04 15:26

假如我申報11月增值稅,12月8號進行勾選認證,是可以認證11月30號前的所有專票還是12月的也可以勾選認證?

meizi老師 解答

2020-12-04 15:32

你好    12月的認證不了的。 你只能認證11月或者11月之前的發(fā)票日期   抵扣11月增值稅  

Cindy 追問

2020-12-04 15:36

好的,謝謝老師,最后再問一下,增值稅申報流程是 抄稅—上報匯總—勾選認證—納稅申報—遠程清卡 嗎?

meizi老師 解答

2020-12-04 15:44

你好      嗯是的。   就是這樣來處理。     

Cindy 追問

2020-12-04 15:46

謝謝老師

meizi老師 解答

2020-12-04 15:52

沒事的。 希望能幫到你  滿意請給予評價   

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你好,需要對應(yīng)的,否則稅局問起都不好解釋的
2017-08-25 10:54:13
你好 哪能作廢呢,留抵呀
2019-10-23 14:08:06
你好,可以看看這個
2017-05-25 10:07:31
建議是一致,如果對方開得不一致,你讓對方給你開明細,他寫不詳細。
2020-03-30 14:49:42
你好!按規(guī)定應(yīng)該是經(jīng)紀業(yè)務(wù)實際發(fā)生時記賬,一般情況下是收到發(fā)票就入賬。
2015-11-23 09:04:51
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