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沛艷
于2020-12-07 14:21 發(fā)布 ??2010次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-12-07 14:25
同學你好暫估的紅沖了,然后按照實際的發(fā)票金額來做
沛艷 追問
2020-12-07 14:27
老師,你好。我是按照這樣子做的??涩F造成賬務上的商品金額與成本表中的金額有差異
樸老師 解答
2020-12-07 14:34
你紅沖是按照原來的金額紅沖,結轉按照新入庫的金額結轉
2020-12-08 09:16
當月入庫當月領用,紅沖跨月。分錄怎么處理?
2020-12-08 09:23
同學你好直接原分錄負數紅沖就行了
2020-12-08 09:26
暫估金額少于發(fā)票金額且當月已領用出庫,不需另做其它分錄嗎?
2020-12-08 09:31
嗯,直接原分錄負數紅沖,然后重新做就行了
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樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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樸老師 解答
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