老師,老板讓我去一家將要收購的公司查看財(cái)務(wù)帳目, 問
主要看公司盈利情況。 答
老師,請問下,公司員工產(chǎn)假期間,工資沒發(fā),社保正常交, 問
扣除個(gè)人部分,可直接入管理費(fèi)用-工資 答
請問一下,勞務(wù)建筑企業(yè),小規(guī)模企業(yè)的話,開具發(fā)票也 問
小規(guī)模正確 一般納稅人的勞務(wù)建筑企業(yè)開專票稅率是9%,清包工程是3% 答
老師,你好,我這是個(gè)體工商戶,本來是雙定的,但這個(gè)季 問
同學(xué),你好 核定不做賬,查賬才做賬 答
老師,自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅普票可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅 問
那個(gè)是可以抵扣的 答

公司收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還時(shí),是借銀行存款貸其他應(yīng)付款嗎?如使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)是借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬,然后再借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款嗎?
答: 你好,不是的,使用時(shí),借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提,繳納,收到返還,使用的會(huì)計(jì)分錄?計(jì)提借管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi),繳納借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款,收到返還借銀行存款貸其他應(yīng)付款,使用借其他應(yīng)付款貸銀行存款,這樣對嗎
答: 你的分錄是正確的了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
現(xiàn)在企業(yè)賬與工會(huì)賬混在一起,工會(huì)要求賬目獨(dú)立,現(xiàn)在需要將工會(huì)賬目從企業(yè)賬分出來,企業(yè)賬中的工會(huì)銀行余額32357.5元,其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)余額20710.3元,企業(yè)賬的做法:借:其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)20710.3貸:銀行存款-工會(huì)戶32357.5,差額用什么科目合適?差額造成的原因是與企業(yè)賬混在一起,現(xiàn)在需要調(diào)整才能將工會(huì)賬的余額轉(zhuǎn)出來單獨(dú)立賬
答: 你好,最好的辦法是找出原因,如果找不出原因,那么你們領(lǐng)導(dǎo)的意思怎么樣,如果按32357.50轉(zhuǎn)出來,那么差額部分可以做營業(yè)外支出科目,如果以20710.30轉(zhuǎn)出來,那么差額就是營業(yè)外收入。 如果覺得我的答復(fù)還滿意,請給我五星級的評價(jià),謝謝。

