老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元?dú)馑膶?/a> 問
您好,商品和服務(wù)稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)一般納稅人,什么時(shí)候轉(zhuǎn)合適?剛才老板 問
同學(xué),你好 最好是一年結(jié)束再轉(zhuǎn),比如2025.12月份申請(qǐng),2026.1開始是一般納稅人,這樣會(huì)比較好。 其次是季度末轉(zhuǎn),下個(gè)季度開始是一般納稅人 答
老師,做總賬會(huì)計(jì)要做什么的?主要就是管理總分類科 問
您好,這個(gè)不一定,看公司安排 答
趙老師 您好我們開給甲方的票 有揚(yáng)聲器 消防廣播 問
大項(xiàng)可以寫公共安全設(shè)備 答
我司現(xiàn)在需要更正以前年度24年3月的增值稅納稅申 問
您好,這個(gè)是不可以的 答

在科目余額表的預(yù)收賬款的余額在貸方,那么在資產(chǎn)負(fù)債表的代表那個(gè)科目。也就是我在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候。應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款(借余額)+預(yù)收賬款(借余額。)但是預(yù)收賬款的余額在貸方
答: 你好,就是填寫在預(yù)收賬款就是了
老師,你好,科目余額表中的應(yīng)收賬款借方等于資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款嗎?科目余額表中應(yīng)收賬款的貸方等于資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)收賬款嗎?
答: 會(huì)計(jì)報(bào)表中應(yīng)收賬款項(xiàng)目 期末余額=應(yīng)收賬款賬戶期末借方余額合計(jì)+預(yù)收賬款末借方余額合計(jì) 科目余額表中的應(yīng)收賬款 期末余額=期初余額+借方發(fā)生額-貸方發(fā)生額 原因是:1、在應(yīng)收賬款帳戶中,如果期末(即資產(chǎn)負(fù)債表日)余額在借方,即借方余額,說明余額是一種資產(chǎn);如果余額在貸方,即貸方余額,說明企業(yè)收回應(yīng)收的賬款過多,多余部分可以看做是一種預(yù)收款,為一種負(fù)債。 所以,期末,應(yīng)收賬款期末余額=應(yīng)收賬款期末借力余額+預(yù)收賬款期末借方余額。 如果應(yīng)收賬款明細(xì)科目出現(xiàn)貸方余額,體現(xiàn)在預(yù)收賬款中
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)收賬款余額應(yīng)該對(duì)應(yīng)科目余額表里面的哪些科目?資產(chǎn)負(fù)債表路面的應(yīng)收帳款期末余額跟用友里面科目余額表對(duì)不上
答: 您好 應(yīng)收賬款借方余額%2B預(yù)收賬款借方余額


Winner。。 追問
2020-12-13 18:16
辜老師 解答
2020-12-13 18:40