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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-09-22 13:51

老師,請問利潤分配未分配利潤期初貸方是95910,本期貸方發(fā)生129424.09,在資產(chǎn)負債表中我該填多少呢,是兩個數(shù)字相加還是相減

曉海老師 解答

2016-09-22 13:28

你好!我們是兼職答題老師看不到你們的課件,找客服老師要一下講義核對

曉海老師 解答

2016-09-22 14:17

你好!在資產(chǎn)負債表是根據(jù)科目的余額填寫,應該是相加

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相關(guān)問題討論
你好!我們是兼職答題老師看不到你們的課件,找客服老師要一下講義核對
2016-09-22 13:28:40
你好,需要把所有損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的
2016-06-23 15:10:31
收入一成本費用
2017-02-23 12:37:57
您好 “利潤分配——未分配利潤 ”期末借方余額為102934.3是匯算清繳的數(shù)據(jù)嗎?
2022-02-18 10:07:07
您好,我看過了,您再點擊那個填寫憑證,就可以了。
2017-01-06 20:58:13
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