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Lily
于2020-12-17 14:53 發(fā)布 ??2154次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-12-17 14:54
您好,負數(shù)是不是沖銷過稅金及附加
Lily 追問
2020-12-17 14:55
沒有,計提的
東老師 解答
2020-12-17 15:00
您需要看一下,正常不可能是負數(shù)的,是不是之前多計提的,現(xiàn)在沖銷一部分
2020-12-17 15:05
是老師這樣的
2020-12-17 15:06
計提次月的,結(jié)轉(zhuǎn)后是這樣
2020-12-17 15:10
這樣的您需要綜合看一下才行,是財務軟件做賬嗎
2020-12-17 15:11
是的,計提次月的結(jié)轉(zhuǎn)也不能是負數(shù)()紅字)對嗎
2020-12-17 15:12
對,肯定不能是負數(shù)的。
2020-12-17 15:17
計提分錄:借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交城市維護建設費
2020-12-17 15:18
這樣計提分錄是對的嗎
對啊,這個計提的付分錄是沒錯的
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?老師,5月份退以前的附加稅退的多,導致季度報表稅金及附加是負數(shù),結(jié)果電子稅務局不能填寫負數(shù),怎么辦
答: 你好,只有退回的稅款,沒有繳納的稅款嗎??
去年做賬,稅金及附加多計提了0.02,導致附加稅有余額0.02,今年應該怎么修改呢?
答: 您好 可以今年少計提0.02
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問上個月多計提了附加稅,這個月紅沖了,那我在結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加的時候,是應該借方藍字還是,貸方紅字呢?
答: 你好,應該在是貸方紅字的。
計提附加稅的時候,借方可以只寫一個 稅金及附加 嗎?還是要寫出三個附加稅的明細分別計提?
討論
附加稅在上個月不是應該轉(zhuǎn)到稅金及附加嗎?
公司的附加稅怎么做賬?可以不計提直接支付的時候計入稅金及附加嗎?
老師,知道交的稅金及附加稅是7956.77元,怎么算出其他的附加稅各是多少?我們是在市里面
老師.計提票房分帳成本的稅金及附加費,不用做賬務處理嗎,不用計提嗎
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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2020-12-17 14:55
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2020-12-17 15:00
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