老師您好!請(qǐng)問(wèn)下?lián)艿墓?huì)經(jīng)費(fèi)怎么寫(xiě)分錄 問(wèn)
是指公司收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎 答
A正確有原因是消費(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅所以計(jì)稅依據(jù)含消費(fèi) 問(wèn)
您好,馬上回答您的問(wèn)題 答
我們是一般納稅人企業(yè),個(gè)體工商戶給我們開(kāi)的專(zhuān)用 問(wèn)
可以抵扣的只要購(gòu)入的用途是用于公司的經(jīng)營(yíng),對(duì)外開(kāi)具的是一般計(jì)算稅率 答
個(gè)體工商戶工具的發(fā)票上的銀行帳戶不是打款帳戶, 問(wèn)
可以的,是她老板的賬戶就可以 答
老師,請(qǐng)問(wèn)公司是一般納稅人處理一輛面包車(chē)給個(gè)人, 問(wèn)
您好,這個(gè)由二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)票就可以 答

老師,在日常銷(xiāo)售中實(shí)收金額與銷(xiāo)貨單金額有個(gè)差額,這個(gè)差額可以做紅沖發(fā)票處理嗎?還是只能入銷(xiāo)售費(fèi)用,如果是銷(xiāo)售費(fèi)用能稅前扣除嗎?怎么處理更好呢?
答: 你好,是與發(fā)票有差額嗎?
老師,18年收到的成本票,19年才發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在對(duì)方重新給我們開(kāi)正數(shù)和負(fù)數(shù)(紅沖)發(fā)票,那去年開(kāi)錯(cuò)的那個(gè)發(fā)票還能在18年稅前扣除嗎?
答: 名稱稅號(hào)這兩個(gè)不對(duì)的,不能扣除
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司有的費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票,我可以做銷(xiāo)售折讓嗎?銷(xiāo)售費(fèi)用折讓可以稅前扣除嗎?
答: 費(fèi)用折讓?zhuān)窟@個(gè)銷(xiāo)售折讓是需要銷(xiāo)售方開(kāi)紅字發(fā)票才可以 ,費(fèi)用折讓你的意思是?少收款? 不能稅前扣除


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2020-12-19 12:53
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