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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-12-21 09:41

您好,需要體現(xiàn)增值稅,然后把增值稅轉到營業(yè)外收入

布丁 追問

2020-12-21 09:43

科目是怎么寫呢?也是應交稅費---應交增值稅---銷項嗎?

東老師 解答

2020-12-21 09:44

對,計提的時候這么計提,不足30萬免征了  再轉到營業(yè)外收入

布丁 追問

2020-12-21 09:47

是營業(yè)外收入---稅額減免嗎?需要再做一筆營業(yè)外收入---政府補助嗎?

東老師 解答

2020-12-21 09:48

直接計入到營業(yè)外收入---稅額減免里面就行

布丁 追問

2020-12-21 09:55

是一個季度轉一次嗎?就是做到季度末那個月的賬里嗎?

東老師 解答

2020-12-21 09:57

對,一般就一個季度轉一次就行,季末的時候轉

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相關問題討論
你好同學,如果你的銷售發(fā)票不能作廢,那你只能按照銷售額繳納增值稅。
2021-11-02 10:43:21
虛開:沒有真實的經(jīng)濟業(yè)務開具發(fā)票,包括介紹虛開,為他人虛開,讓他人給自己虛開等 銷售:就是銷售真的空白的增值稅發(fā)票
2016-03-25 16:33:55
您好!可以的。但是一樣要交稅
2017-12-30 15:34:45
請問是進項20,銷項20嗎?你所說的稅具體是什么稅?
2016-01-28 14:34:42
這個看稅局核定不是按銷售額多少
2015-09-29 10:19:44
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