
老師你好,請問我單位的其他應(yīng)付款科目余額,往年提取的職工教育經(jīng)費往年貸方余額,怎么調(diào)賬。請老師指點
答: 你好 多計提 的對吧? 紅沖就可以了??
老師,應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付教育經(jīng)費和其他應(yīng)付款-職工教育經(jīng)費。這兩個科目如何使用,我感覺是一樣呀。
答: 你好??應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費? 這個是正確的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:上年度做了一筆借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 進項稅 貸:銀行,但沒有做借:管理費用-職工教育經(jīng)費,貸:應(yīng)付職工教育經(jīng)費,所有,賬面上應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費有余額,請問老師這該怎么調(diào)賬呢
答: 你好 借,以年年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 借,利潤分配——未配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整
老師,職工教育經(jīng)費是按應(yīng)付職工薪酬科目的職工教育經(jīng)費來算,還是管理費用的職工教育經(jīng)費來算的?
不是,是期初余額,現(xiàn)在要改做軟件了,原來是計入其他應(yīng)付款的,現(xiàn)在在調(diào)整,不知道這個是不是要沖減?職工教育經(jīng)費在貸方余額怎么辦?
實際發(fā)生的教育經(jīng)費,借:應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費,貸:銀行存款,年底若職工薪酬的教育經(jīng)費是借方余額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何做?

